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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-12728-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3378-275-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de presupuesto sector público Ley N°21.722 año 2025 Cap. 3, Organismos de Salud del Ejercito |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
1383447 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
19-12-2025 |
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Proveedor |
MAQ Paisajismo |
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Razón Social |
SOCIEDAD PAISAJISMO MONICA ARONOWSKY SPA
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R.U.T. |
76.592.468-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MAQ Paisajismo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102902
| Servicios de paisajismo, arquitectura paisajista | 1 | Mes | SOLICITUD DE COMPRAS N°49383 DEL 01.DIC.2025 DEPTO. EXTERNALIZACIÓN
CONTACTO: FRANCISCA MORAGA
FONO: 2331 6177–2331 8335 | Servicio Mantención de Áreas Verdes y Paisajismo |
$ 7.281.300,00
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$ 0,00
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$ 7.281.300
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$ 7.281.300
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Total Neto
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$ 7.281.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.383.447
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$ 8.664.747
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.