Orden de Compra. Nº
3378-1296-SE22
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Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS.
"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3378-1296-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-02-2022
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3378-16-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T.
61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N° 21.395 del sector Público año 2022 Organismos de Salud del Ejército Capitulo 03.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T.
61.101.030-3
Dirección de Facturación
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna
La Reina
Impuesto
663328,57
Dirección de Envío de la Factura
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-02-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
bioMérieux Chile S.A.
Razón Social
BIOMERIEUX CHILE S A
R.U.T.
96.659.920-0
Sucursal
bioMérieux Chile S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos
1
Tira
961782 E-TEST PENICILINA
412265
$ 77.594,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.594
$ 77.594
41116105
Reactivos o soluciones químicos
1
Tira
963576 E-TEST VANCOMICINA
412488
$ 82.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.380
$ 82.380
41116105
Reactivos o soluciones químicos
1
Frasco
963239 HEMOCULTIVO ANAEROBIO
410852
$ 262.657,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 262.657
$ 262.657
41116105
Reactivos o soluciones químicos
2
Caja
963565 PLACAS AGAR DERMATOPHYTE
43062
$ 35.818,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.636
$ 71.636
41116105
Reactivos o soluciones químicos
6
Kit
963421 ANTIBIOGRAMA ESTUDIO SENSIBILIDAD POR DILUCION (CIM) A GRAM (+)
423646
$ 53.736,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 322.416
$ 322.416
41116105
Reactivos o soluciones químicos
4
Caja
963421 ANTIBIOGRAMA ESTUDIO SENSIBILIDAD POR DILUCION (CIM) B GRAM (-)
413572
$ 53.736,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 214.944
$ 214.944
41116105
Reactivos o soluciones químicos
14
Caja
963421 ANTIBIOGRAMA ESTUDIO SENSIBILIDAD POR DILUCION (CIM) C ORINAS
413573
$ 53.736,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 752.304
$ 752.304
41116105
Reactivos o soluciones químicos
1
Caja
963421 ANTIBIOGRAMA ESTUDIO SENSIBILIDAD POR DILUCION (CIM) D LEVADURAS
420739
$ 53.736,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.736
$ 53.736
41116105
Reactivos o soluciones químicos
1
Tira
961498 E-TEST CEFOTAXIMA
412281
$ 77.594,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.594
$ 77.594
41116105
Reactivos o soluciones químicos
6
Frasco
963240 HEMOCULTIVO AEROBIO ADULTO
410851
$ 262.657,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.575.942
$ 1.575.942
Total Neto
$ 3.491.203
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 663.329
TOTAL OC
$ 4.154.532
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.