|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3378-12989-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-12-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Insumos Médicos |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
61.101.030-3 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
|
Comuna |
La Reina
|
|
Impuesto |
46284 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-12-2013 |
|
|
|
Proveedor |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) |
|
Razón Social |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
|
|
R.U.T. |
59.077.290-9 |
|
Sucursal |
NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42142503
| Agujas arteriales | 72 | Unidad | 902086 LINEA ARTERIAL 8 MM. 5 M. 4283 N. | |
$ 1.450,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 104.400
|
$ 104.400
|
42142503
| Agujas arteriales | 96 | Disco | 902087 LINEA VENOSA P/HEMODIALISIS C/CAMARA | |
$ 1.450,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 139.200
|
$ 139.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 243.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 46.284
|
|
$ 289.884
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.