Orden de Compra. Nº3378-13015-CM13 "ADQ.COMBUSTIBLE GASOLINA 95"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-13015-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQ.COMBUSTIBLE GASOLINA 95
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 14453,49
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA
Razón Social PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA
R.U.T. 79.588.870-5
Sucursal PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101507
2239-33-lp09
Bencina1 (673105) GASOLINA 95 OCTANOS PETROBRAS ESTACION SERVICIO 673168(673105) GASOLINA 95 OCTANOS PETROBRAS ESTACION SERVICIO ; Código: ;Región : RM ; SERVICIO POR ($ 1000) (6) ; SERVICIO POR ($ 10000) (7) ; AJUSTE SENCILLO ($ 1)(71) $ 76.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.071 $ 76.071
Total Neto $ 76.071
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.453
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 90.524


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.