Orden de Compra. Nº3378-1315-SE22 "Adq. Serv. de Rep. e Instal. de Filtro Deshidratador de Líquido en Chiller N°2 del HMS"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-1315-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-02-2022
Nombre de la Orden de Compra Adq. Serv. de Rep. e Instal. de Filtro Deshidratador de Líquido en Chiller N°2 del HMS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-24-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días, de acuerdo a Ley de Presupuesto N°21.395 del Sector Público año 2022, Organismos de Salud del Ejército, Capitulo 03.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 263780,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-02-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LEAN SERVICE
Razón Social LEAN SERVICE LIMITADA
R.U.T. 77.927.100-5
Sucursal LEAN SERVICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadSERV0000060 SERV DE MANTENIMIENTO DEL CHILLER CENTRÍFUGOSERVICIO DE REPARARCIÓN E INSTALACIÓN DE FILTRO DESHIDRATADOR DE LÍQUIDO EN CHILLER N°2 DEL HMS SEGÚN INFORME 9772-21 $ 1.388.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.388.320 $ 1.388.320
Total Neto $ 1.388.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 263.781
TOTAL OC $ 1.652.101


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.