Orden de Compra. Nº3378-1434-SE26 "Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS."
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-1434-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-10-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capítulo 03, Organismo de Salud del Ejercito del sistema SISTEMA PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto sector público Ley N°21.796 año 2026 Cap. 3, Organismos de Salud del Ejercito
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación AV. ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO N°9100
Comuna La Reina
Impuesto 212204,73
Dirección de Envío de la Factura AV. ALCALDE FERNANDO CASTILLO VELASCO N°9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos2Caja961054 AGAR SABOREAUD CON CLORANFENICOL285-312 $ 8.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.068 $ 16.068
41116105
Reactivos o soluciones químicos1Caja963441 PLACAS AGAR SALMONELLA SHIGELLA285-380 $ 6.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.092 $ 6.092
41116105
Reactivos o soluciones químicos1Caja963565 PLACAS AGAR DERMATOPHYTE (CAJA 20 PLACAS)285-314 $ 9.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.748 $ 9.748
41116105
Reactivos o soluciones químicos7Caja963437 PLACAS AGAR MC CONKEY285-200 $ 6.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.644 $ 42.644
41116105
Reactivos o soluciones químicos3Caja963439 PLACAS AGAR MULLER HINTON 90 MM.285-220 $ 6.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.276 $ 18.276
41116105
Reactivos o soluciones químicos6Caja963433 PLACAS AGAR COLUMBIA + 5% SANGRE DE CORDERO285-085 $ 6.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.552 $ 36.552
41116105
Reactivos o soluciones químicos6Caja963435 PLACAS AGAR CHOCOLATE (POLIVITEX)285-050 $ 8.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.220 $ 50.220
41116105
Reactivos o soluciones químicos1Unidad963722 PLACA AGAR TCBS (KIT 10 PLACAS)285-385 $ 8.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.227 $ 8.227
41116105
Reactivos o soluciones químicos80Kit963493 CROMO CPS ELITE/COL CNA285-666 $ 11.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 929.040 $ 929.040
Total Neto $ 1.116.867
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 212.205
TOTAL OC $ 1.329.072


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.