Orden de Compra. Nº3378-1659-SE22 "LICITACION 3378-89-LR18"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-1659-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-03-2022
Nombre de la Orden de Compra LICITACION 3378-89-LR18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-89-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N° 21.395 del sector Público año 2022 Organismos de Salud del Ejército Capitulo 03.
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna *
Impuesto 750500
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-03-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANOFI AVENTIS
Razón Social SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.
R.U.T. 92.251.000-8
Sucursal SANOFI AVENTIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121902
Farmacias1500Frasco AmpollaCLEXANE 40MG/0,4ML SOLUCION INYECTABLE SUBCUTANEA SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.  $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220.000 $ 2.220.000
85121902
Farmacias500Unidad no definidaCLEXANE 60MG/0,6ML SOLUCION INYECTABLE SUBCUTANEA SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.000 $ 1.150.000
85121902
Farmacias200Unidad no definidaCLEXANE 80MG/0,8ML SOLUCION INYECTABLE SUBCUTANEA SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000
Total Neto $ 3.950.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 750.500
TOTAL OC $ 4.700.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.