|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3378-166-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-03-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de desarme, traslado y armado de full space. Desde Lict. 3378-25-LE09 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3378-25-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Militar de Santiago- HOSMIL |
|
Razón Social |
Hospital Militar De Santiago
|
|
R.U.T. |
61.101.030-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Vitacura 115 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Militar De Santiago
|
|
R.U.T. |
61.101.030-3 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
|
Comuna |
Providencia
|
|
Impuesto |
754300 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
19-03-2009 |
|
|
|
Proveedor |
Manufacturas Arseg S.A.CeI. |
|
Razón Social |
MANUFACTURAS ARSEG SAC E I
|
|
R.U.T. |
89.125.700-7 |
|
Sucursal |
Manufacturas Arseg S.A.CeI. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78131804
| Servicios de almacenaje de documentos | 1 | Unidad | Servicio de desarme, traslado y armando de Full Space, se adjuntan especificaciones técnicas a considerar al momento de ofertar. | |
$ 3.970.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.970.000
|
$ 3.970.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.970.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 754.300
|
|
$ 4.724.300
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.