Orden de Compra. Nº3378-1973-AG26 "Adquisición de repuestos para Ambulancias del HMS."
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-1973-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de repuestos para Ambulancias del HMS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capítulo 03, Organismo de Salud del Ejército del sistema SISTEMA PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto sector público Ley N°21.722 año 2025 Capitulo 03. Organismos de Salud del Ejército.
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 147820
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA GEDEON SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA GEDEON SPA
R.U.T. 77.530.521-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA GEDEON SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25174003
Tapas de radiador6UnidadTapa de radiador. Detalle de lo solicitado en ficha técnica adjunta.  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
25171507
Plumillas limpiaparabrisas22Unidad(09 unidades) de 21", (07 unidades) de 24", (01 unidad) de 16", (02 unidades) de 18", (01 unidad) de 14", (01 unidad) de 19", (01 unidad) de 23". Detalle en ficha técnica adjunta.  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000
25172301
Parabrisas para automóviles3UnidadParabrisas. Debe incluir instalación (se coordinará con Proveedor). Detalle en ficha técnica adjunta.  $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000
26111711
Baterías de litio1UnidadBatería de 12V 100AMP. Debe incluir instalación (se coordinará con Proveedor). Detalle en ficha adjunta  $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
39101601
ampolletas halógenas12UnidadAmpolletas H7. Detalle en ficha técnica adjunta.  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Total Neto $ 778.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 147.820
TOTAL OC $ 925.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.