Orden de Compra. Nº3378-1981-SE20 "ADQ. REACTIVOS P/LAB. CLINICO DEL HMS. "
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-1981-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-04-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQ. REACTIVOS P/LAB. CLINICO DEL HMS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-16-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N°21.053 del sector Público año 2018Organismos de Salud del EjércitoCapitulo 03.
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 69065
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-04-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grifols Chile S.A.
Razón Social GRIFOLS CHILE S A
R.U.T. 96.582.310-7
Sucursal Grifols Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos1Kit963404 ANTICUERPOS ANTI MUSC.LISO (ASMA)220477 $ 198.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.500 $ 198.500
41116105
Reactivos o soluciones químicos1Kit963407 ANTICUERPOS ANTINUCLEARES / HEP 2 (ANA)220472 $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
Total Neto $ 363.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.065
TOTAL OC $ 432.565


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.