Orden de Compra. Nº3378-2041-SE11 "ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-2041-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-121-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 125726,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Importadora y comercial Abamed Limitada
Razón Social SOC IMPORTADORA Y COMERCIAL ABAMED LTDA
R.U.T. 85.282.600-2
Sucursal Sociedad Importadora y comercial Abamed Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42251618
Aparatos para ejercicios de rehabilitación o terap47UnidadINMOVILIZADOR ORTOP.MUÑECA IZQ.C/FERULA   $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.520 $ 195.520
42141602
Bacinillas de cama para uso general2UnidadPATO URINARIO FEMENINO VIDRIO   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
42241512
Material de sujeción de yesos y férulas80UnidadFERULA DIGITAL MEDIUM   $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.200 $ 47.200
42251618
Aparatos para ejercicios de rehabilitación o terap40UnidadINMOVILIZADOR ORTOP.DEDO PULGAR C/FERULA   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
42231807
Tetinas o chupetes de biberón o mamadera50UnidadMAMADERA VIDRIO 240 CC.AUTOCLAVABLE C/CHUPETE   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000
31201515
Cintas de papel50RolloPAPEL CINTA ENGOMADA 18 MM.  $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
Total Neto $ 661.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.727
TOTAL OC $ 787.447


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.