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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-2159-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-10-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Articulos de Escritorio. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3378-123-LP10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
29984,87356 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-10-2011 |
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Proveedor |
Gladis Josefina Mella Vidal |
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Razón Social |
GLADYS JOSEFINA MELLA VIDAL
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R.U.T. |
8.176.247-3 |
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Sucursal |
Gladis Josefina Mella Vidal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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26111711
| Baterías de litio | 10 | Unidad | Bateria Lithium Modelo DL 2213 CR-P2 6 VDC. | Bateria Lithium Modelo DL 2213 CR-P2 6 VDC. |
$ 2.899,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.990
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$ 28.992
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 60 | Unidad | Resma Fotocopia Laser. | Resma Fotocopia Laser. |
$ 2.147,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 128.820
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$ 128.824
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Total Neto
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$ 157.815
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.985
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$ 187.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.