Orden de Compra. Nº3378-2339-SE20 "Adq. Mat.de Implante P/Pabellón del HMS"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-2339-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-04-2020
Nombre de la Orden de Compra Adq. Mat.de Implante P/Pabellón del HMS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-77-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N° 21.192 del sector Público año 2020 Organismos de Salud del Ejército Capitulo 03.
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 68641,8263
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importadora Helico Ltda.
Razón Social IMPORTADORA HELICO LTDA
R.U.T. 83.001.500-0
Sucursal Importadora Helico Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42292101
Instrumentos o kits de inserción quirúrgicos2Unidad206021116 HOJA SIERRA CADERA 60X26X08MM 10014026206021116 HOJA SIERRA CADERA 60X26X08MM 10014026 $ 71.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.050 $ 143.050
42292101
Instrumentos o kits de inserción quirúrgicos2Unidad206020839 SIERRA 5023-133206020839 SIERRA 5023-133 $ 44.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.100 $ 88.101
42292101
Instrumentos o kits de inserción quirúrgicos1Unidad206020916 HOJA SIERRA OSCILANTE 71MM LARGO 5071-555206020916 HOJA SIERRA OSCILANTE 71MM LARGO 5071-555 $ 20.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.870 $ 20.870
42292101
Instrumentos o kits de inserción quirúrgicos1Unidad206020757 HOJA SIERRA HOMBRO 10014022206020757 HOJA SIERRA HOMBRO 10014022 $ 47.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.947 $ 47.947
42292101
Instrumentos o kits de inserción quirúrgicos1Unidad306016627 MICRO-SIERRA SAGITAL 9,5X41X0,4MM 5023-240 HELICO306016627 MICRO-SIERRA SAGITAL 9,5X41X0,4MM 5023-240 HELICO $ 61.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.305 $ 61.305
Total Neto $ 361.273
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.642
TOTAL OC $ 429.915


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.