Orden de Compra. Nº3378-252-SE20 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS 3378-1-LR18"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-252-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-01-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS 3378-1-LR18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-1-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 2020
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 118854,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-01-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311506
Vendas o apósitos compresores200Unidad940011 APOSITO NO TEJIDO 30X20CM.ESTERIL DBLE.EMPX1  $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
42271901
Cánula faríngea para vía aérea50Unidad901178 CANULA MAYO DESECHABLE 100 MM.  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
42271901
Cánula faríngea para vía aérea100Unidad901177 CANULA MAYO DESECHABLE 90 MM.  $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
42132205
Guantes quirúrgicos100Unidad904769 GUANTE QUIRURG.HIPOALERG.N*8.5 S/LTX ESTERIL  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
42132205
Guantes quirúrgicos200Unidad904768 GUANTE QUIRURG.HIPOALERG.N*8.0 S/LTX ESTERIL  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
42132205
Guantes quirúrgicos200Unidad901874 GUANTE QUIRURG.HIPOALERG.N*6.0 S/LTX ESTERIL  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
12352104
Alcoholes o sus sustitutos45Unidad900031 ALCOHOL ABSOLUTO NACIONAL ( PROCESOS )  $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.050 $ 112.050
12352104
Alcoholes o sus sustitutos48Unidad900015 ALCOHOL POTABLE 95*( NACIONAL)  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
42293603
Sondas quirúrgicas300Unidad903245 SONDA NELATON DESECH.N*12 PTA ROMA ESTERIL 40CM  $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
41102911
Bisturíes, porta bisturíes o cuchillas histológico200Unidad901970 HOJA BISTURI N*11  $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
Total Neto $ 625.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.854
TOTAL OC $ 744.404


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.