Orden de Compra. Nº3378-2522-SE26 "Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS."
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-2522-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-10-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capítulo 03 Organismos de Salud del Ejército del sistema Sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N° 21.131 “Pago Oportuno”
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 193266,29
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos2Caja961054 AGAR SABOREAUD CON CLORANFENICOL285-312 $ 8.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.068 $ 16.068
41116105
Reactivos o soluciones químicos3Caja963441 PLACAS AGAR SALMONELLA SHIGELLA285-380 $ 6.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.276 $ 18.276
41116105
Reactivos o soluciones químicos1Unidad963726 TUBO CALDO TIOGLICOLATO (KIT 30 TUBOS)285-870 $ 10.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.966 $ 10.966
41116105
Reactivos o soluciones químicos4Caja963437 PLACAS AGAR MC CONKEY285-200 $ 6.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.368 $ 24.368
41116105
Reactivos o soluciones químicos1Unidad963727 TUBO CALDO TRIPTICASA SOYA (KIT 30 TUBOS)285-500 $ 10.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.966 $ 10.966
41116105
Reactivos o soluciones químicos8Caja963433 PLACAS AGAR COLUMBIA + 5% SANGRE DE CORDERO285-085 $ 6.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.736 $ 48.736
41116105
Reactivos o soluciones químicos6Caja963435 PLACAS AGAR CHOCOLATE (POLIVITEX)285-050 $ 8.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.220 $ 50.220
41116105
Reactivos o soluciones químicos3Unidad963722 PLACA AGAR TCBS (KIT 10 PLACAS)285-385 $ 8.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.681 $ 24.681
41116105
Reactivos o soluciones químicos70Kit963493 CROMO CPS ELITE/COL CNA285-666 $ 11.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 812.910 $ 812.910
Total Neto $ 1.017.191
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 193.266
TOTAL OC $ 1.210.457


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.