Orden de Compra. Nº3378-2543-SE11 "ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS Y DENTALES FORA"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-2543-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-01-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS Y DENTALES FORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-91-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADEGOM S.A.
Razón Social MADEGOM S.A.
R.U.T. 84.609.600-0
Sucursal MADEGOM S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121150
Papel Crepé3000Unidad902575 PAPEL GOFRADO O CREPE 50X50G*.MED.(100%CELUL.)   $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
42281916
Bolsas de esterilización8Rollo903537 TUBULAR MANGA TRANSP.7,5CM C/FUELLE(100MT)   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.200 $ 71.200
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic1115Caja901834 GUANTE PROCEDIMIENTO LATEX SMALL (CJA 25 UDS)   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.500 $ 780.500
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic6408Caja901835 GUANTE PROCEDIMIENTO LATEX MEDIUM (CJA 25 UDS)  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.485.600 $ 4.485.600
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic741Caja901836 GUANTE PROCEDIMIENTO LATEX LARGE (CJA 25 UDS)  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.700 $ 518.700
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos32Litro901376 DETERGENTE TRIENZIMATICO PH NEUTRO BIODEG.1 LTS.   $ 3.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.560 $ 126.560
42131611
Gorras de quirófano4000Unidad901821 GORRO DESECHABLE DE HOMBRE C/TIRAS   $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
42281804
Controles de esterilización1013Unidad900970 CONTROL QUIM.EXTERNO VAPOR (ADHES)   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.063.650 $ 1.063.650
Total Neto $ 7.226.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 7.226.210

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.