Orden de Compra. Nº3378-2669-SE11 "ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-2669-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-121-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 370435,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOSPITALIA Productos Medicos Ltda
Razón Social HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA
R.U.T. 78.233.420-4
Sucursal HOSPITALIA Productos Medicos Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221609
Juegos de administración de tubos arteriales o int10000UnidadEQUIPO ADM.SUERO 1SITIO PUNC.NO VENT.PTA.LUER LOCK   $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390.000 $ 1.390.000
46181504
Guantes protectores10ParPROTECTOR RADIOLG.MANUAL QQ N*8.0 ESTERIL   $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
46181504
Guantes protectores5ParPROTECTOR RADIOLG.MANUAL QQ N*8.5 ESTERIL   $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
46181504
Guantes protectores5ParPROTECTOR RADIOLG.MANUAL QQ N*7,5 ESTERIL   $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
42241512
Material de sujeción de yesos y férulas20ParFERULA DIGITAL FROG T/ MEDIUM   $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.660 $ 19.660
Total Neto $ 1.949.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 370.435
TOTAL OC $ 2.320.095


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.