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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-2669-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE INSUMOS CLINICOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3378-121-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
370435,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HOSPITALIA Productos Medicos Ltda |
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Razón Social |
HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA
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R.U.T. |
78.233.420-4 |
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Sucursal |
HOSPITALIA Productos Medicos Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42221609
| Juegos de administración de tubos arteriales o int | 10000 | Unidad | EQUIPO ADM.SUERO 1SITIO PUNC.NO VENT.PTA.LUER LOCK | |
$ 139,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.390.000
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$ 1.390.000
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46181504
| Guantes protectores | 10 | Par | PROTECTOR RADIOLG.MANUAL QQ N*8.0 ESTERIL | |
$ 27.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 270.000
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$ 270.000
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46181504
| Guantes protectores | 5 | Par | PROTECTOR RADIOLG.MANUAL QQ N*8.5 ESTERIL | |
$ 27.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 135.000
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$ 135.000
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46181504
| Guantes protectores | 5 | Par | PROTECTOR RADIOLG.MANUAL QQ N*7,5 ESTERIL | |
$ 27.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 135.000
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$ 135.000
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42241512
| Material de sujeción de yesos y férulas | 20 | Par | FERULA DIGITAL FROG T/ MEDIUM | |
$ 983,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.660
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$ 19.660
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Total Neto
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$ 1.949.660
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 370.435
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$ 2.320.095
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.