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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-268-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-01-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS 3378-1-LR18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3378-1-LR18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de presupuesto 2020 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
105393 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-01-2020 |
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Proveedor |
Tecnika S.A. |
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Razón Social |
TECNIKA S A
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R.U.T. |
96.625.950-7 |
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Sucursal |
Tecnika S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42293603
| Sondas quirúrgicas | 20 | Unidad | 905740 SONDA FOLEY PVC DB.IRRG/3V.N*22BAL30-75CCPT.DUFOUR | |
$ 13.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 277.800
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$ 277.800
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42293603
| Sondas quirúrgicas | 10 | Unidad | 905739 SONDA FOLEY PVC DB.IRRG/3V.N*20BAL30-75CCPT.DUFOUR | |
$ 13.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 138.900
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$ 138.900
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42295402
| Rotuladores quirúrgicos | 200 | Unidad | 902102 LAPIZ MARCADOR QUIRURGICO | |
$ 690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 138.000
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$ 138.000
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Total Neto
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$ 554.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 105.393
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$ 660.093
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.