Orden de Compra. Nº3378-2748-AG26 " OC Generada desde Compra Ágil N°3378-494-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-2748-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2026
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde Compra Ágil N°3378-494-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capítulo 03, Organismos de Salud del Ejército.- del sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días, según lo señalado en la Ley de Presupuesto del Sector Público N°21.796 año 2026, Cap. 03, en las glosas 1 y 5.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 361140,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BY ILUMINACION
Razón Social INVERSIONES BY ILUMINACION SPA
R.U.T. 77.615.891-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BY ILUMINACION
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121311
Accesorios eléctricos530Unidad7038 PANEL CIRCULAR 18W 4500°KPANEL CIRCULAR EMBUTIDO 18W Según FICHA TÉCNICA N°02 $ 1.788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 947.640 $ 947.640
39121311
Accesorios eléctricos300Unidad4855 LAMPARA PANEL CIRCULAR 24 WATT 4500ºKPANEL CIRCULAR EMBUTIDO 24W Según FICHA TÉCNICA N°01 $ 3.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 953.100 $ 953.100
Total Neto $ 1.900.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 361.141
TOTAL OC $ 2.261.881


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.