Orden de Compra. Nº3378-3047-SE20 "DETERM. INMUNOHEMATOLOGICAS PARA BANCO DE SANGRE "
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-3047-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-06-2020
Nombre de la Orden de Compra DETERM. INMUNOHEMATOLOGICAS PARA BANCO DE SANGRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-62-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 2020
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 618559,82
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-06-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GALENICA S.A.
Razón Social GALENICA S A
R.U.T. 79.622.060-0
Sucursal GALENICA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116008
Reactivos de analizadores hematológicos4Caja960179 SOLUCION DE LAVADO A (10X100)   $ 171.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 684.132 $ 684.132
41116008
Reactivos de analizadores hematológicos5Unidad960178 DIA CELL ABO 2 x 1  $ 25.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.275 $ 128.275
41116008
Reactivos de analizadores hematológicos2Unidad901375 GEL COOMBS(4X12)  $ 149.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.908 $ 299.908
41116008
Reactivos de analizadores hematológicos2Unidad960184 RACK DILUYENTE 2  $ 153.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.860 $ 307.860
41116008
Reactivos de analizadores hematológicos1Unidad902958 ANTI-D CLON 1 X 5  $ 42.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.758 $ 42.758
41116008
Reactivos de analizadores hematológicos10Unidad901372 GEL ABO-RH (4X12)  $ 135.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.356.510 $ 1.356.510
41116008
Reactivos de analizadores hematológicos5Unidad960181 DIA CELL I - II  $ 51.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.550 $ 256.550
41116008
Reactivos de analizadores hematológicos1Unidad960182 PANEL DE IDENTIFICACION 1 X11  $ 179.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.585 $ 179.585
Total Neto $ 3.255.578
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 618.560
TOTAL OC $ 3.874.138


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.