Orden de Compra. Nº3378-3087-SE26 "ADQUISICION DE INSUMOS LIC. 3378-30-LR23"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-3087-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS LIC. 3378-30-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-30-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capitulo 03 organismos de Salud del Ejército del sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto sector público Ley N°21.796 año 2026 Cap. N° 1 y 5, Organismos de Salud del Ejercito
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 221093,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUNDING S.A.
Razón Social BLUNDING S A
R.U.T. 79.744.580-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUNDING S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221802
Tabla de brazo intravenoso o arterial40Unidad901976 INMOVILIZADOR VIA VENOSA 13 CMS  $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
42241806
Productos blandos ortopédicos para el antebrazo, l300Unidad901992 SUJETADOR DE MUNECA ADULTO P/CAMA  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
42242004
Kit de preparación para prótesis de pene30Unidad905675 SUSPENSOR GENITAL (S-M-L-XL)   $ 4.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.800 $ 139.800
42242004
Kit de preparación para prótesis de pene150Unidad905674 SUJETADOR DE SONDA FOLEY  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
42312502
Fajas de sujeción abdominal4Unidad901699 FAJA ABDOMINAL 3 BANDAS SMALL   $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600 $ 30.600
42312502
Fajas de sujeción abdominal5Unidad901703 FAJA ABDOMINAL 4 BANDAS MEDIUM  $ 8.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.350 $ 44.350
42312502
Fajas de sujeción abdominal10Unidad901702 FAJA ABDOMINAL 3 BANDAS LARGE  $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.500 $ 76.500
42312502
Fajas de sujeción abdominal5Unidad901700 FAJA ABDOMINAL 4 BANDAS XXL  $ 11.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.500 $ 56.500
42312502
Fajas de sujeción abdominal10Unidad901704 FAJA ABDOMINAL 4 BANDAS LARGE  $ 8.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.700 $ 88.700
Total Neto $ 1.163.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 221.094
TOTAL OC $ 1.384.744


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.