Orden de Compra. Nº
3378-3087-SE26
"
ADQUISICION DE INSUMOS LIC. 3378-30-LR23
"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3378-3087-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE INSUMOS LIC. 3378-30-LR23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3378-30-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T.
61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capitulo 03 organismos de Salud del Ejército del sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Ley de presupuesto sector público Ley N°21.796 año 2026 Cap. N° 1 y 5, Organismos de Salud del Ejercito
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T.
61.101.030-3
Dirección de Facturación
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna
La Reina
Impuesto
221093,5
Dirección de Envío de la Factura
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BLUNDING S.A.
Razón Social
BLUNDING S A
R.U.T.
79.744.580-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
BLUNDING S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42221802
Tabla de brazo intravenoso o arterial
40
Unidad
901976 INMOVILIZADOR VIA VENOSA 13 CMS
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.200
$ 67.200
42241806
Productos blandos ortopédicos para el antebrazo, l
300
Unidad
901992 SUJETADOR DE MUNECA ADULTO P/CAMA
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 330.000
$ 330.000
42242004
Kit de preparación para prótesis de pene
30
Unidad
905675 SUSPENSOR GENITAL (S-M-L-XL)
$ 4.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 139.800
$ 139.800
42242004
Kit de preparación para prótesis de pene
150
Unidad
905674 SUJETADOR DE SONDA FOLEY
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 330.000
$ 330.000
42312502
Fajas de sujeción abdominal
4
Unidad
901699 FAJA ABDOMINAL 3 BANDAS SMALL
$ 7.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.600
$ 30.600
42312502
Fajas de sujeción abdominal
5
Unidad
901703 FAJA ABDOMINAL 4 BANDAS MEDIUM
$ 8.870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.350
$ 44.350
42312502
Fajas de sujeción abdominal
10
Unidad
901702 FAJA ABDOMINAL 3 BANDAS LARGE
$ 7.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.500
$ 76.500
42312502
Fajas de sujeción abdominal
5
Unidad
901700 FAJA ABDOMINAL 4 BANDAS XXL
$ 11.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.500
$ 56.500
42312502
Fajas de sujeción abdominal
10
Unidad
901704 FAJA ABDOMINAL 4 BANDAS LARGE
$ 8.870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.700
$ 88.700
Total Neto
$ 1.163.650
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 221.094
TOTAL OC
$ 1.384.744
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.