Orden de Compra. Nº3378-3089-SE24 "SERV. DE MANTENCIÓN DE AREAS VERDES Y PAISAJISMO DDEL HMS "
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-3089-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-04-2024
Nombre de la Orden de Compra SERV. DE MANTENCIÓN DE AREAS VERDES Y PAISAJISMO DDEL HMS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-8-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado capitulo 03 Organismo de Salud del Ejercito del sistema SISTEMA PROPIO .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N° 21.131 “Pago Oportuno”
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 1235000
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAQ Paisajismo
Razón Social SOCIEDAD PAISAJISMO MONICA ARONOWSKY EMPRESA INDIV
R.U.T. 76.592.468-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAQ Paisajismo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121901
Eliminación de residuos médicos1UnidadSERV0000196 SERV DE MANTENCIÓN DE AREAS VERDES Y PAISAJISMOSERV DE MANTENCIÓN DE AREAS VERDES Y PAISAJISMO $ 6.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500.000 $ 6.500.000
Total Neto $ 6.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.235.000
TOTAL OC $ 7.735.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.