Orden de Compra. Nº3378-3095-SE15 "ADQUISICION DE INSUMOS MANEJO DE HERIDAS"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-3095-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-03-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS MANEJO DE HERIDAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-99-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 140923
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-03-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BIOCLIN S.A.
Razón Social SOC IMPORT EXPORT Y DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS E I
R.U.T. 96.910.280-3
Sucursal BIOCLIN S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311506
Vendas o apósitos compresores1000Unidad940007 GASA LGA HIDRF.6X60CM.C/HL.RDL.EST.DBL.EMP(PQ5U)  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
42141504
Aplicadores o absorbentes médicos1000Unidad940035 PINCELADOR/HISOPO GASA HIDROF.ESTERIL(UNIT)  $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras30Unidad940028 VEND.TUBULAR ELAST.10X170CM.ESTERIL DBLE.EMPX1   $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.450 $ 15.450
42311526
Vendajes de apósitos500Unidad940017 APOSITO NO TEJIDO 10X20CM. ESTERIL X1BILAM  $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
42311510
Vendaje de espuma25Unidad940025 MOLTOPREN 40X40CM. ESTERIL DBLE.EMP.X 1   $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.250 $ 9.250
42311506
Vendas o apósitos compresores3000Unidad940014 GASA LARGA NO TEJIDA 5X60CM.ESTERIL X1BILAM.  $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.000 $ 213.000
Total Neto $ 741.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.923
TOTAL OC $ 882.623


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.