Orden de Compra. Nº3378-3142-SE20 "ADQ. DE BOLSAS DESECHABLES PARA HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-3142-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE BOLSAS DESECHABLES PARA HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-27-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N°21.053 del sector Público año 2018Organismos de Salud del EjércitoCapitulo 03.
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 545490
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-06-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MERIDA EIRL
Razón Social INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R
R.U.T. 76.006.304-5
Sucursal MERIDA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico3000Unidad600118 BOLSA PLÁSTICA 70 X 90 (NEGRA)BOLSA PLÁSTICA 70 X 90 (NEGRA) $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000
24111503
Bolsas de plástico6000Unidad600120 BOLSA PLÁSTICA 90 X 110 (TRANS.PARA ROPA)BOLSA PLÁSTICA 90 X 110 (TRANS.PARA ROPA) $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.614.000 $ 1.614.000
24111503
Bolsas de plástico4000Unidad600131 BOLSA PLÁSTICA 90 X 110 X 9 MM.(NEGRA)BOLSA PLÁSTICA 90 X 110 X 9 MM.(NEGRA) $ 213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 852.000 $ 852.000
Total Neto $ 2.871.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 545.490
TOTAL OC $ 3.416.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.