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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-3235-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE INSUMOS LIC. 3378-42-LR23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3378-42-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de presupuesto sector público Ley N°21.796 año 2026 Cap. N° 1 y 5, Organismos de Salud del Ejercito |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N° 9100 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
37468 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-04-2026 |
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Proveedor |
DIFEM LABORATORIOS S A |
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Razón Social |
DIFEM LABORATORIOS S A
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R.U.T. |
79.581.120-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIFEM LABORATORIOS S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53131608
| Jabones | 120 | Unidad | 901554 JABON DE GLICERINA HIPOALERGENICO C/VALVULA 360 ML | |
$ 1.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 162.000
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$ 162.000
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42281604
| Desinfectantes de la superficie médica | 10 | Unidad | 903178 AMONIO CUATERNARIO QUINTA GENERACION (LIQ.) | |
$ 3.520,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.200
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$ 35.200
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Total Neto
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$ 197.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.468
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$ 234.668
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.