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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-331-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-06-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Insumos Clínicos y Dentales, desde 3378-121-LP09 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3378-121-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Militar de Santiago- HOSMIL |
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Razón Social |
Hospital Militar De Santiago
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Larraín N° 9.100 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Militar De Santiago
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
10396800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-06-2010 |
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Proveedor |
Abbott Laboratories de Chile Ltda. |
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Razón Social |
ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA
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R.U.T. |
81.378.300-2 |
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Sucursal |
Abbott Laboratories de Chile Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42141504
| Aplicadores o absorbentes médicos | 1 | Unidad | Licitación de Insumos Cínicos y dentales, se consideró un producto adjudicado para confección de orden de compra, se adjunta anexo a donde señala los productos adjudicados con sus valores y presentaciones, sin perjuicio de lo anterior se realiza una orden interna del HOSMIL. para realizar el control de dichas compras giradas durante el periodo de la vigencia de la licitación. | |
$ 54.720.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.720.000
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$ 54.720.000
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Total Neto
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$ 54.720.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.396.800
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$ 65.116.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.