Orden de Compra. Nº3378-331-SE23 "ADQ. DE RADIOFARMACOS PARA EL HMS.-"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-331-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-01-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE RADIOFARMACOS PARA EL HMS.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-63-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 331 del sistema Sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N°21.131 Pago Oportuno.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 750604,88
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-01-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CGM Nuclear S.A.
Razón Social CGM NUCLEAR S A
R.U.T. 96.757.080-k
Sucursal CGM Nuclear S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51212301
Aminohipurato sódico1Unidad920196 LU177-DOTATATE (200MCI)LU177 - DOTATATE $ 3.950.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950.552 $ 3.950.552
Total Neto $ 3.950.552
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 750.605
TOTAL OC $ 4.701.157


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.