Orden de Compra. Nº3378-3347-SE19 "ADQUISICIÓN DE BOLSAS DIFERENTES MEDIDAS"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-3347-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE BOLSAS DIFERENTES MEDIDAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-43-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Pago en 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N°21.125 del sector Público año 2019Organismos de Salud del EjércitoCapitulo 03.
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 989330
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-05-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor insuma Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y
R.U.T. 78.062.610-0
Sucursal insuma Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111615
Bolsas de depósito6000Unidad600120 BOLSA PLÁSTICA 90 X 110 (TRANS. PARA ROPA)BOLSA PLÁSTICA 90 X 110 (TRANS. PARA ROPA) $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480.000 $ 3.480.000
44111615
Bolsas de depósito2000Unidad600125 BOLSA PLANCHETABOLSA PLANCHETA $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
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Bolsas de depósito2000Unidad600131 BOLSA PLASTICA 90 X 110 X 9 MM. (NEGRA)BOLSA PLASTICA 90 X 110 X 9 MM. (NEGRA) $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000
44111615
Bolsas de depósito2000Unidad600202 BOLSA CRISTAL PREP. 10X25  $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
44111615
Bolsas de depósito12000Unidad600201 BOLSA CRISTAL PREP. 20 X 30BOLSA CRISTAL PREP. 20 X 30 $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
44111615
Bolsas de depósito9750Unidad600203 BOLSA CRISTAL PREP. 24 X 35 (1500 UDS) BOLSA CRISTAL PREP. 24 X 35 (1500 UDS) $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000
44111615
Bolsas de depósito9000Unidad600200 BOLSA CRISTAL PREP. 30 X 60  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
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Bolsas de depósito5000Unidad600882 BOLSA TRANSPARENTE 18 X 30 X 0,50  $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000
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Bolsas de depósito2000Unidad600951 BOLSA DESPACHO 15 X 10BOLSA DESPACHO 15 X 10 $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 5.207.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 989.330
TOTAL OC $ 6.196.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.