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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-359-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-08-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3378-232-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Entregar las ruedas de goma en Departamento de Mantención, coordinar despacho Sr Manuel Pantoja teléfono: 3653199. Garantía 03 meses. C32. |
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Proveniente de Licitación
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3378-232-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Militar de Santiago- HOSMIL |
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Razón Social |
Hospital Militar De Santiago
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Vitacura 115 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Militar De Santiago
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
19380 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
PLASTICOS DE INGENIERIA S A
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R.U.T. |
96.501.500-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162702
| RUEDA GOMA GRIS 125MM. H.M. C/FRENO #303125SB3 | 30 | Unidad | RUEDA GOMA GRIS 125MM. H.M. C/FRENO #303125SB3 | Ruedas de goma de 125 mm con placa y freno para camas de pacientes. |
$ 3.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 102.000
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$ 102.000
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Total Neto
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$ 102.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.380
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$ 121.380
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.