Orden de Compra. Nº3378-3767-SE20 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS 3378-1-LR18 "
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-3767-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-08-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS 3378-1-LR18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-1-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 2020
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 325960,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-08-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUNDING S.A.
Razón Social BLUNDING S A
R.U.T. 79.744.580-0
Sucursal BLUNDING S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311507
Esponjas de vendaje20Unidad902854 RODELA ESPUMA PAR (TALONERA)  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
42251621
Botas de ejercicio para rehabilitación o terapia32Unidad903899 BOTA INMOVILIZADORA DE TOBILLO T/L  $ 12.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.680 $ 399.680
42241803
Soportes para el cuello o collares cervicales20Unidad900991 COLLAR CERVICAL BLANDO MEDIUM  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
42241803
Soportes para el cuello o collares cervicales10Unidad900992 COLLAR CERVICAL BLANDO LARGE  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
42241701
Productos blandos ortopédicos para el tobillo o el40Unidad903892 INMOVILIZADOR ORTOP.MUÑECA IZQ.C/FERULA  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.600 $ 159.600
42294901
Posicionadores o sujetadores de instrumento o endo320Unidad905674 SUJETADOR DE SONDA FOLEY  $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 569.600 $ 569.600
42241803
Soportes para el cuello o collares cervicales5Unidad900993 COLLAR CERVICAL PHILADELFIA MEDIUM  $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
42242102
Suministros de tracción de la mano o dedo20Unidad901732 FERULA DIGITAL FROG T/L  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
42241806
Productos blandos ortopédicos para el antebrazo, l32Unidad903858 INMOVILIZADOR DE RODILLA FIJO UNIVERSAL  $ 9.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.600 $ 297.600
42251621
Botas de ejercicio para rehabilitación o terapia10Unidad903921 BOTA INMOVILIZADORA PEESCOLAR DE TOBILLO T/XS  $ 12.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.900 $ 124.900
Total Neto $ 1.715.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 325.960
TOTAL OC $ 2.041.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.