Orden de Compra. Nº3378-3793-SE26 "ADQUISICION DE INSUMOS LIC. 3378-30-LR23"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-3793-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS LIC. 3378-30-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-30-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capitulo 03 organismos de Salud del Ejército del sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto sector público Ley N°21.796 año 2026 Cap. N° 1 y 5, Organismos de Salud del Ejercito
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 190380
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo Velasco N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142601
Jeringas médicas de aspiración o irrigación1000Unidad904012 JERINGA DESCH.60CC.PTA CATETER GRUESA S/AG.S/LATEX  $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000
42142601
Jeringas médicas de aspiración o irrigación5000Unidad904022 JERINGA DESCH.3CC.PTA.L.LOCK AG21GX1.1/2 S/LATEX  $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
42142601
Jeringas médicas de aspiración o irrigación20000Unidad904005 JERINGA DESCH.5CC.PTA.L.LOCK AG.21GX1.1/2 S/LATEX  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000
42142609
Jeringas médicas con aguja1000Unidad904009 JERINGA DES.INSUL.U-100 1CC C/AG.FIJA29GX1/2"S/LT  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 1.002.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 190.380
TOTAL OC $ 1.192.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.