Orden de Compra. Nº3378-3817-SE19 "ADQUISICION DE FORMULARIO DE IMPRENTA PARA HMS"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-3817-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE FORMULARIO DE IMPRENTA PARA HMS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-3-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Pago en 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N°21.125 del sector Público año 2019Organismos de Salud del EjércitoCapitulo 03.
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 199329
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-06-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL EDUARDO
Razón Social INVERSIONES BREHMER LIMITADA
R.U.T. 76.445.374-3
Sucursal MANUEL EDUARDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Cuadernillos o formularios para exámenes300Unidad502991 RECETAS ESTUPEFACIENTES BLOCK  $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000
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Cuadernillos o formularios para exámenes10000Unidad500001 VOLANTE DE ENCUESTA P/BUZON  $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes40Unidad500133 CITACION PACIETES SIQUIATRIA INFANTIL  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
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Cuadernillos o formularios para exámenes80Unidad500140 BLOCK ANESTECIA  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.200 $ 135.200
14111533
Cuadernillos o formularios para exámenes100Unidad500267 SERVICIO ESTERIL "EQUIPO DE"  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
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Cuadernillos o formularios para exámenes70Unidad500270 BLOCK SERV. MATERIAL ESTERILIZ.  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.300 $ 48.300
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Cuadernillos o formularios para exámenes50Unidad500106 REGISTRO SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN (ETO)  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
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Cuadernillos o formularios para exámenes30Unidad500281 LLAMADO ESPECIALISTA EMERG. GDIA ADULTO   $ 3.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.600 $ 93.600
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Cuadernillos o formularios para exámenes1000Unidad503120 BLOCK DE RECETARIO MEDICO R.P.   $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 1.049.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 199.329
TOTAL OC $ 1.248.429


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.