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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-4034-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Mantención para Ascensores del HMS, desde Lic. N°3378-41-LQ23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3378-41-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según Contrato Vigente y Excepcionalidad de Ley N°21.131 Pago Oportuno.- |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
624994,74 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ATES |
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Razón Social |
ATES INGENIERIA Y SERVICIOS SPA
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R.U.T. |
76.212.187-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ATES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Unidad | SERV0000050
SERV DE MANTENIMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE ASCENSORES | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE VERTICAL ASCENSORES CON REPUESTOS Y REPARACIONES INCLUIDAS PARA EL HMS |
$ 3.289.446,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.289.446
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$ 3.289.446
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Total Neto
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$ 3.289.446
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 624.995
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$ 3.914.441
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.