Orden de Compra. Nº3378-406-SE25 "ADQUISICION DE INSUMOS LIC. 3378-18-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-406-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS LIC. 3378-18-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-18-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capítulo 03, Organismo de Salud del Ejercito del sistema SISTEMA PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Según Contrato Vigente y excepcionalidad de la Ley N° 21.131 “Pago Oportuno”
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 64807,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-01-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Reachem
Razón Social GRUPO REACHEM CHILE SPA
R.U.T. 76.921.771-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Reachem
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Puntas de pipeta de volumen variable5Unidad no definida905128 FRASCO D/VIDRIO GRADUADO TAPA ROSCA 100MLFRASCO D/VIDRIO GRADUADO TAPA ROSCA 100ML $ 4.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960 $ 24.960
41121609
Puntas de pipeta de volumen variable10Unidad no definida904706 FRASCO DE VIDRIO AMBAR 100 ML C/TAPA ROSCAFRASCO DE VIDRIO AMBAR 100 ML C/TAPA ROSCA $ 23.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.610 $ 233.610
41121609
Puntas de pipeta de volumen variable1Unidad no definida905335 PROBETA GRADUADADA 25ML, UNIDAD (INSUMOS)PROBETA GRADUADADA 25ML, UNIDAD (INSUMOS) $ 13.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.698 $ 13.698
41121609
Puntas de pipeta de volumen variable3Unidad no definida905330 PROBETA GRADUADA VIDRIO 50 CC HEXAGONALPROBETA GRADUADA VIDRIO 50 CC HEXAGONAL $ 11.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.528 $ 33.528
41121609
Puntas de pipeta de volumen variable2Unidad905348 PROPIPETAS (PIPETEADOR) 10 ML.PROPIPETAS (PIPETEADOR) 10 ML. $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.294 $ 35.294
Total Neto $ 341.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.807
TOTAL OC $ 405.897


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.