Orden de Compra. Nº3378-4097-SE26 "LICITACION 3378-22-LR25"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-4097-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2026
Nombre de la Orden de Compra LICITACION 3378-22-LR25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-22-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto sector público Ley N°21.796 año 2026 Cap. N° 1 y 5, Organismos de Salud del Ejercito
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna *
Impuesto 53675
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PARACLINICS
Razón Social PARACLINICS S A
R.U.T. 96.986.070-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PARACLINICS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281521
Sets de esterilización100UnidadCONTROL QUIMICO EXTERNO VAPOR (ADHES) 2 CMS UDSCONTROL QUIMICO EXTERNO VAPOR CINTA ADHESIVA 18X55 MT YIPAK. VENCIMIENTO EN 24 MESES. $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
42281521
Sets de esterilización500UnidadPAPEL GOFRADO O CREPE 60X60 G*.MED.(NO TEJIDO) UDSPAPEL CREPADO 1RA GENERACIÓN 60X60 , EMPAQUE 500 PLIEGOS, VENCIMIENTO EN 60 MESES. $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
42281521
Sets de esterilización500UnidadPAPEL GOFRADO O CREPE 90X90 G*.MED.(NO TEJIDO) UNIDADPAPEL CREPADO 1RA GENERACIÓN 90X90 , EMPAQUE 250 PLIEGOS, VENCIMIENTO EN 60 MESES. $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.500 $ 99.500
Total Neto $ 282.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.675
TOTAL OC $ 336.175


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.