Orden de Compra. Nº3378-4220-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3378-25-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-4220-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3378-25-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-25-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGUN LEY DE PRESUPUESTO AÑO 2019 N 21.125
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 1094400
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sictel
Razón Social SICTEL SISTEMAS DE CONTROL Y TELECOMUNICACIONES S.
R.U.T. 76.125.086-8
Sucursal Sictel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211512
Servidores centrales1UnidadServicios de mantención preventivos y correctivos requeridos para mantener la continuidad operativa ininterrumpida de los servidores control centralizado en el Hospital Militar de Santiago necesario y demandado (lo cual permite visualizar, modificar, repVALOR POR CONTRATO ANUAL CON IVA INCLUIDO $ 5.760.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760.000 $ 5.760.000
Total Neto $ 5.760.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.094.400
TOTAL OC $ 6.854.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.