Orden de Compra. Nº3378-4255-SE13 "ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-4255-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-49-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HOSMIL
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraín N° 9.100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 292220
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor insuma Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y
R.U.T. 78.062.610-0
Sucursal insuma Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281916
Bolsas de esterilización12000UnidadBOLSA CRISTAL PREP.24X35 CÓDIGO 600203   $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
42281916
Bolsas de esterilización12000UnidadBOLSA CRISTAL PREP.20X30 CÓDIGO 600201   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
42281916
Bolsas de esterilización3000UnidadBOLSA CRISTAL PREP.10X25 CÓDIGO 600202   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo10UnidadMOPA GRANDE CODGO.INT.600421  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
72102106
Control de roedores10UnidadRODILON PELLET CÓDIGO INTERNO 600711  $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
42281916
Bolsas de esterilización6000UnidadBOLSAS 40 X 53 X 0,070 CODGO.INT.600885   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000
Total Neto $ 1.538.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 292.220
TOTAL OC $ 1.830.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.