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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-4261-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-05-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE BOLSAS DIFERENTES MEDIDAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3378-24-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según Ley de Presupuesto |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
928910 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-05-2017 |
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Proveedor |
insuma Ltda. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE INSUMOS HOSPITALARIOS Y
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R.U.T. |
78.062.610-0 |
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Sucursal |
insuma Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111615
| Bolsas de depósito | 10000 | Unidad | 600201 BOLSA CRISTAL PREP.20X30 | |
$ 14,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 140.000
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$ 140.000
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44111615
| Bolsas de depósito | 2000 | Unidad | 600202 BOLSA CRISTAL PREP. 10X25 | |
$ 10,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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44111615
| Bolsas de depósito | 8000 | Unidad | 600200 BOLSA CRISTAL PREP.30X60 | |
$ 25,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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44111615
| Bolsas de depósito | 3000 | Unidad | 600125 BOLSA PLANCHETA | |
$ 33,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 99.000
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$ 99.000
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44111615
| Bolsas de depósito | 10000 | Unidad | 600120 BOLSA PLASTICA 90 X 110 (transparente) | |
$ 443,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.430.000
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$ 4.430.000
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Total Neto
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$ 4.889.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 928.910
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$ 5.817.910
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.