Orden de Compra. Nº3378-4263-SE25 "Servicio de Arriendo de Equipos de Comunicaciones, desde Lic. N°3378-39-LR21"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-4263-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Arriendo de Equipos de Comunicaciones, desde Lic. N°3378-39-LR21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-39-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2025. Folio ingresado Capítulo 03, Organismos de Salud del Ejército.- del sistema PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Según Contrato Vigente y Excepcionalidad de Ley N°21.131 Pago Oportuno.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 989007,76
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor eBD
Razón Social E BUSINESS DISTRIBUTION S A
R.U.T. 96.930.550-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal eBD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43222802
Equipo de cuadro de conmutación de circuitos1UnidadSERV0000309 SERV DE ARRIENDO EQUIPOS DE COMUNICACIONES C.CENTRALIZADOSERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA CONTROL CENTRALIZADO DEL HMS $ 5.205.304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.205.304 $ 5.205.304
Total Neto $ 5.205.304
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 989.008
TOTAL OC $ 6.194.312


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.