|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3378-445-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-04-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Articulos de Aseo. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3378-106-LP10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
|
|
R.U.T. |
61.101.030-3 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
|
Comuna |
La Reina
|
|
Impuesto |
24610,58714 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
04-04-2011 |
|
|
|
Proveedor |
Duramaq |
|
Razón Social |
IMP EXP Y VTA DE MAQ PRODUCT Y DETERG P/ASEO INDUS
|
|
R.U.T. |
77.927.570-1 |
|
Sucursal |
Duramaq |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131618
| Mopas húmedas | 10 | Unidad | Mopa Grande. | Mopa Grande. |
$ 4.414,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 44.140
|
$ 44.143
|
47131618
| Mopas húmedas | 10 | Unidad | Trapero. | Trapero. |
$ 404,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.040
|
$ 4.042
|
47131804
| Productos de limpieza de amoniaco | 200 | Unidad | Clorinda Litro. | Clorinda Litro. |
$ 235,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 47.000
|
$ 47.059
|
47131805
| Limpiadores de uso general | 30 | kilogramo | Detergente Multiuso Andiclin. | Detergente Multiuso Andiclin. |
$ 1.143,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 34.290
|
$ 34.286
|
|
|
Total Neto
|
$ 129.529
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 24.611
|
|
$ 154.140
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.