Orden de Compra. Nº3378-4516-SE20 "INSUMOS Y REACTIVOS ASOCIADOS A PATM "
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-4516-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2020
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS Y REACTIVOS ASOCIADOS A PATM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-16-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N°21.192 del sector Público año 2020 Organismos de Salud del Ejército Capitulo 03.
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 949075,08
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-09-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor bioMérieux Chile S.A.
Razón Social BIOMERIEUX CHILE S A
R.U.T. 96.659.920-0
Sucursal bioMérieux Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o2Caja960129 ACIDO FÓRMICO 30%411072 $ 976.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.952.398 $ 1.952.398
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o2Caja960118 PREVI ISOLA APPLICAT29509 $ 88.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.644 $ 177.644
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o2Caja960134 TUBOS ESTERILES CON TAPA 5 ml F 0406 $ 201.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.056 $ 403.056
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o2Caja960117 MS-DS SLIDE410893 $ 895.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.791.350 $ 1.791.350
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o2Kit960135 PIPETTER/ DILUTER ACCESORIES21219 $ 111.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.920 $ 223.920
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o1Rollo960120 PREVI ISOLA LABEL ROLLS (ROLLO X 1500)416198 $ 44.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.784 $ 44.784
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o2Frasco960116 MS-CHCA (5 VIALES DE 0,5 ML)411071 $ 63.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.480 $ 126.480
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o2Frasco960128 SILICA GEL ORANGE 411721 $ 111.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.920 $ 223.920
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o1Frasco960122 SAFRANIN-A (NA)29583 $ 33.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.551 $ 33.551
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o1Frasco960123 CRYSTAL VIOLET-C (NA29587 $ 18.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.029 $ 18.029
Total Neto $ 4.995.132
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 949.075
TOTAL OC $ 5.944.207


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.