Orden de Compra. Nº
3378-4516-SE20
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INSUMOS Y REACTIVOS ASOCIADOS A PATM
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Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3378-4516-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-09-2020
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS Y REACTIVOS ASOCIADOS A PATM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3378-16-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T.
61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N°21.192 del sector Público año 2020 Organismos de Salud del Ejército Capitulo 03.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T.
61.101.030-3
Dirección de Facturación
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna
La Reina
Impuesto
949075,08
Dirección de Envío de la Factura
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
16-09-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
bioMérieux Chile S.A.
Razón Social
BIOMERIEUX CHILE S A
R.U.T.
96.659.920-0
Sucursal
bioMérieux Chile S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o
2
Caja
960129 ACIDO FÓRMICO 30%
411072
$ 976.199,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.952.398
$ 1.952.398
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o
2
Caja
960118 PREVI ISOLA APPLICAT
29509
$ 88.822,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 177.644
$ 177.644
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o
2
Caja
960134 TUBOS ESTERILES CON TAPA 5 ml
F 0406
$ 201.528,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 403.056
$ 403.056
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o
2
Caja
960117 MS-DS SLIDE
410893
$ 895.675,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.791.350
$ 1.791.350
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o
2
Kit
960135 PIPETTER/ DILUTER ACCESORIES
21219
$ 111.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 223.920
$ 223.920
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o
1
Rollo
960120 PREVI ISOLA LABEL ROLLS (ROLLO X 1500)
416198
$ 44.784,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.784
$ 44.784
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o
2
Frasco
960116 MS-CHCA (5 VIALES DE 0,5 ML)
411071
$ 63.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.480
$ 126.480
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o
2
Frasco
960128 SILICA GEL ORANGE
411721
$ 111.960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 223.920
$ 223.920
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o
1
Frasco
960122 SAFRANIN-A (NA)
29583
$ 33.551,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.551
$ 33.551
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o
1
Frasco
960123 CRYSTAL VIOLET-C (NA
29587
$ 18.029,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.029
$ 18.029
Total Neto
$ 4.995.132
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 949.075
TOTAL OC
$ 5.944.207
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.