Orden de Compra. Nº3378-4530-SE24 "ADQUISICION DE INSUMOS LIC. 3378-30-LR23 "
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-4530-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS LIC. 3378-30-LR23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-30-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capitulo 03 organismos de Salud del Ejército del sistema Propio.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto 2024
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 838660
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
R.U.T. 80.447.400-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142609
Jeringas médicas con aguja200Unidad904011 JERINGA DESCH.60CC.PTA.SLIP.EXCENTRICA S/AG.S/LTX  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
42312201
Sutura300Unidad903152 SUTURA ADHES.CUTANEA 6MMX75MM ESTERIL TIPO1541  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
42295431
Cubiertas transparentes de incisión quirúrgica o b8000Unidad900579 LAMINA ADHES.TRANSP.P/.V/PERIF.C/SUJEC.6.5X7CMS  $ 532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.256.000 $ 4.256.000
Total Neto $ 4.414.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 838.660
TOTAL OC $ 5.252.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.