Orden de Compra. Nº3378-4580-SE22 "SERV. DE MANTENCIÓN DE AREAS VERDES Y PAISAJISMO DEL HMS "
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-4580-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2022
Nombre de la Orden de Compra SERV. DE MANTENCIÓN DE AREAS VERDES Y PAISAJISMO DEL HMS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-2-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N° 21.395 del sector Público año 2022 Organismos de Salud del Ejército Capitulo 03.
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 1016500
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAQ Paisajismo
Razón Social SOCIEDAD PAISAJISMO MONICA ARONOWSKY EMPRESA INDIV
R.U.T. 76.592.468-5
Sucursal MAQ Paisajismo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121901
Eliminación de residuos médicos1UnidadSERV0000196 SERV DE MANTENCIÓN DE AREAS VERDES Y PAISAJISMOSERV DE MANTENCIÓN DE AREAS VERDES Y PAISAJISMO $ 5.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.350.000 $ 5.350.000
Total Neto $ 5.350.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.016.500
TOTAL OC $ 6.366.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.