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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-4580-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-06-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERV. DE MANTENCIÓN DE AREAS VERDES Y PAISAJISMO DEL HMS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3378-2-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N° 21.395 del sector Público año 2022 Organismos de Salud del Ejército Capitulo 03. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
1016500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-06-2022 |
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Proveedor |
MAQ Paisajismo |
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Razón Social |
SOCIEDAD PAISAJISMO MONICA ARONOWSKY EMPRESA INDIV
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R.U.T. |
76.592.468-5 |
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Sucursal |
MAQ Paisajismo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76121901
| Eliminación de residuos médicos | 1 | Unidad | SERV0000196 SERV DE MANTENCIÓN DE AREAS VERDES Y PAISAJISMO | SERV DE MANTENCIÓN DE AREAS VERDES Y PAISAJISMO |
$ 5.350.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.350.000
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$ 5.350.000
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Total Neto
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$ 5.350.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.016.500
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$ 6.366.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.