Orden de Compra. Nº3378-4643-SE22 "Adq. de Mat. de Implantes P/Hemodinamia (L)"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-4643-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-06-2022
Nombre de la Orden de Compra Adq. de Mat. de Implantes P/Hemodinamia (L)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-71-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N°21.395 del sector Público año 2022 Organismos de Salud del Ejército Capitulo 03.
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 345800
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-06-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Johnson & Johnson Medical
Razón Social JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A
R.U.T. 93.745.000-1
Sucursal Johnson & Johnson Medical
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42292101
Instrumentos o kits de inserción quirúrgicos3Unidad214000725 CATETER DECAPOLARCATETER DECAPOLAR REF: D610FR252RT LOTE:30717464M $ 390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170.000 $ 1.170.000
42292101
Instrumentos o kits de inserción quirúrgicos1Unidad214000766 CATETER NOV NAVCATETER NOV NAV REF: 36057R LOTE:30696663M $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000
Total Neto $ 1.820.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 345.800
TOTAL OC $ 2.165.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.