Orden de Compra. Nº
3378-4726-SE22
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Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS.
"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3378-4726-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-07-2022
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3378-16-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T.
61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N°21.395 del sector Público año 2022 Organismos de Salud del Ejército Capitulo 03.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T.
61.101.030-3
Dirección de Facturación
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna
La Reina
Impuesto
755190,15
Dirección de Envío de la Factura
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-07-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
bioMérieux Chile S.A.
Razón Social
BIOMERIEUX CHILE S A
R.U.T.
96.659.920-0
Sucursal
bioMérieux Chile S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos
3
Caja
960134 TUBOS ESTERILES CON TAPA 5 ML
F-0406
$ 207.574,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 622.722
$ 622.722
41116105
Reactivos o soluciones químicos
4
Caja
963421 ANTIBIOGRAMA ESTUDIO SENSIBILIDAD POR DILUCION
423646
$ 57.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 230.420
$ 230.420
41116105
Reactivos o soluciones químicos
2
Caja
960116 VITEK MS-CHCA (5 VIALES DE 0,5 ML)
411071
$ 65.137,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.274
$ 130.274
41116105
Reactivos o soluciones químicos
3
Caja
963421 ANTIBIOGRAMA ESTUDIO SENSIBILIDAD POR DILUCION
413572
$ 57.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 172.815
$ 172.815
41116105
Reactivos o soluciones químicos
2
Caja
961054 AGAR SABOREAUD CON CLORANFENICOL
43651
$ 16.648,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.296
$ 33.296
41116105
Reactivos o soluciones químicos
1
Rollo
960120 PREVI ISOLA LABEL ROLLS (ROLLO X 1500)
416198
$ 46.128,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.128
$ 46.128
41116105
Reactivos o soluciones químicos
7
Caja
963240 HEMOCULTIVO AEROBIO
410851
$ 281.568,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.970.976
$ 1.970.976
41116105
Reactivos o soluciones químicos
12
Caja
963421 ANTIBIOGRAMA ESTUDIO SENSIBILIDAD POR DILUCION
413573
$ 57.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 691.260
$ 691.260
41116105
Reactivos o soluciones químicos
2
Caja
963565 PLACAS AGAR DERMATOPHYTE (CAJA 20 PLACAS)
43062
$ 38.397,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 76.794
$ 76.794
Total Neto
$ 3.974.685
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 755.190
TOTAL OC
$ 4.729.875
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.