Orden de Compra. Nº3378-4726-SE22 "Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS."
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-4726-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-07-2022
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Reactivos P/Laboratorio del HMS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-16-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N°21.395 del sector Público año 2022 Organismos de Salud del Ejército Capitulo 03.
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 755190,15
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-07-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor bioMérieux Chile S.A.
Razón Social BIOMERIEUX CHILE S A
R.U.T. 96.659.920-0
Sucursal bioMérieux Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos3Caja960134 TUBOS ESTERILES CON TAPA 5 MLF-0406 $ 207.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 622.722 $ 622.722
41116105
Reactivos o soluciones químicos4Caja963421 ANTIBIOGRAMA ESTUDIO SENSIBILIDAD POR DILUCION423646 $ 57.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.420 $ 230.420
41116105
Reactivos o soluciones químicos2Caja960116 VITEK MS-CHCA (5 VIALES DE 0,5 ML)411071 $ 65.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.274 $ 130.274
41116105
Reactivos o soluciones químicos3Caja963421 ANTIBIOGRAMA ESTUDIO SENSIBILIDAD POR DILUCION413572 $ 57.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.815 $ 172.815
41116105
Reactivos o soluciones químicos2Caja961054 AGAR SABOREAUD CON CLORANFENICOL43651 $ 16.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.296 $ 33.296
41116105
Reactivos o soluciones químicos1Rollo960120 PREVI ISOLA LABEL ROLLS (ROLLO X 1500)416198 $ 46.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.128 $ 46.128
41116105
Reactivos o soluciones químicos7Caja963240 HEMOCULTIVO AEROBIO410851 $ 281.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.970.976 $ 1.970.976
41116105
Reactivos o soluciones químicos12Caja963421 ANTIBIOGRAMA ESTUDIO SENSIBILIDAD POR DILUCION413573 $ 57.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 691.260 $ 691.260
41116105
Reactivos o soluciones químicos2Caja963565 PLACAS AGAR DERMATOPHYTE (CAJA 20 PLACAS)43062 $ 38.397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.794 $ 76.794
Total Neto $ 3.974.685
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 755.190
TOTAL OC $ 4.729.875


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.