Orden de Compra. Nº3378-474-SE15 "ADQUISICION DE INSUMOS MANEJO DE HERIDAS"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-474-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-01-2015
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS MANEJO DE HERIDAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-99-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 21432
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-01-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LBF Limitada
Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA
R.U.T. 93.366.000-1
Sucursal Comercial LBF Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312403
Tiras de empaque para el cuidado de heridas200Unidad900555 LAMINA ANTISEP.TULL GRASO C/ACETAT.CLORHEX.5X5CM   $ 188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.600 $ 37.600
42312403
Tiras de empaque para el cuidado de heridas200Unidad900556 LAMINA ANTISEP.TULL GRASO C/ACETAT.CLORHEX.10X10CM  $ 376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.200 $ 75.200
Total Neto $ 112.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.432
TOTAL OC $ 134.232


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.