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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3378-474-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-01-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE INSUMOS MANEJO DE HERIDAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3378-99-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
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R.U.T. |
61.101.030-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
21432 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-01-2015 |
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Proveedor |
Comercial LBF Limitada |
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Razón Social |
COMERCIAL LBF LIMITADA
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R.U.T. |
93.366.000-1 |
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Sucursal |
Comercial LBF Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42312403
| Tiras de empaque para el cuidado de heridas | 200 | Unidad | 900555 LAMINA ANTISEP.TULL GRASO C/ACETAT.CLORHEX.5X5CM | |
$ 188,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.600
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$ 37.600
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42312403
| Tiras de empaque para el cuidado de heridas | 200 | Unidad | 900556 LAMINA ANTISEP.TULL GRASO C/ACETAT.CLORHEX.10X10CM | |
$ 376,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.200
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$ 75.200
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Total Neto
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$ 112.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.432
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$ 134.232
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.