Orden de Compra. Nº3378-487-SE22 "Adq. Mat.de Implante P/Pabellón del HMS"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-487-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-01-2022
Nombre de la Orden de Compra Adq. Mat.de Implante P/Pabellón del HMS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-77-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N°21.395 del sector Público año 2022 Organismos de Salud del Ejército Capitulo 03.
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 127300
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-01-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importadora Helico Ltda.
Razón Social IMPORTADORA HELICO LTDA
R.U.T. 83.001.500-0
Sucursal Importadora Helico Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Instrumentos o kits de inserción quirúrgicos1Unidad306015429 AGUJA 1.1 X 150MM PUNTA BROCA 71101413 HELICO306015429 AGUJA 1.1 X 150MM PUNTA BROCA 71101413 HELICO $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
42292101
Instrumentos o kits de inserción quirúrgicos5Unidad306014784 AGUJA 1.6 X 150MM TROCAR KIRSCHNER 71161016 HELICO306014784 AGUJA 1.6 X 150MM TROCAR KIRSCHNER 71161016 HELICO $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
42292101
Instrumentos o kits de inserción quirúrgicos5Unidad306015976 AGUJA 2.0 X 150MM TROCAR KIRSCHNER 71161020 HELICO306015976 AGUJA 2.0 X 150MM TROCAR KIRSCHNER 71161020 HELICO $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
42292101
Instrumentos o kits de inserción quirúrgicos1Unidad306014782 CABLE 2.0MM ACERO C/PTA FIJAC /TORNILLO ACCORD 71340008 HELICO306014782 CABLE 2.0MM ACERO C/PTA FIJAC /TORNILLO ACCORD 71340008 HELICO $ 280.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
42292101
Instrumentos o kits de inserción quirúrgicos5Unidad306016165 AGUJA 1.0 X 100 MM KIRSCHNER IN2BONES K11NS100 HELICO306016165 AGUJA 1.0 X 100 MM KIRSCHNER IN2BONES K11NS100 HELICO $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
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Instrumentos o kits de inserción quirúrgicos2Unidad206000273 SUTURA DE ALTA RESISTENCIA HERCULES H5000 H5000206000273 SUTURA DE ALTA RESISTENCIA HERCULES H5000 H5000 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
Total Neto $ 670.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.300
TOTAL OC $ 797.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.