Orden de Compra. Nº3378-4949-SE20 "ADQ. DE BATERÍAS PARA EQUIPAMIENTO MÉDICO DEL HMS "
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-4949-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE BATERÍAS PARA EQUIPAMIENTO MÉDICO DEL HMS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-56-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N°21.053 del sector Público año 2018Organismos de Salud del EjércitoCapitulo 03.
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 415755,72
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-10-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor chileSur Refrigeracion
Razón Social CHILESUR EMPRESAS SPA
R.U.T. 76.146.972-K
Sucursal chileSur Refrigeracion
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111701
Baterías recargables21Unidad11187 BATERIA CAMA HILL ROOMBATERIA ULTRACELL 12 V. $ 27.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 583.317 $ 583.317
26111701
Baterías recargables20Unidad11188 BATERIA CAMA LINETBATERIA VISIÓN 12 V. $ 19.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.940 $ 399.940
26111701
Baterías recargables15Unidad8485 BATERIA INTERNA P/MONITOR CRITICARE 506 DN3BATERIA ULTRACELL 6 V $ 26.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404.955 $ 404.955
26111701
Baterías recargables8Unidad8701 BATERIA PARA MONITOR MINDRAYBATERIA MARCA CAMERON 11.1 V $ 99.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799.976 $ 799.976
Total Neto $ 2.188.188
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 415.756
TOTAL OC $ 2.603.944


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.