Orden de Compra. Nº3378-4951-SE21 "INSUMOS Y REACTIVOS ASOCIADOS A PATM.-"
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-4951-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-06-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS Y REACTIVOS ASOCIADOS A PATM.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3378-16-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días 45 días desde la recepción conforme de la factura en la unidad respectiva del HMS. Lo anterior, según dispuesto en la Ley de Presupuesto N°21.289 del sector Público año 2021 Organismos de Salud del Ejército Capitulo 03.
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 700500,36
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-06-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor bioMérieux Chile S.A.
Razón Social BIOMERIEUX CHILE S A
R.U.T. 96.659.920-0
Sucursal bioMérieux Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o4Frasco960124 IODINE-B (NA)29586 $ 20.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.032 $ 83.032
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o1Caja960119 ISOLA WASTE BIN29718 $ 172.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.977 $ 172.977
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o2Caja960117 MS-DS SLIDE410893 $ 922.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.845.090 $ 1.845.090
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o3Caja960116 MS-CHCA (5 VIALES DE 0,5 ML)411071 $ 65.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.411 $ 195.411
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o4Caja960118 PREVI ISOLA APPLICAT29509 $ 91.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.948 $ 365.948
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o2Frasco960128 SILICA GEL ORANGE411721 $ 115.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.638 $ 230.638
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o3Frasco960123 CRYSTAL VIOLET-C (NA29587 $ 18.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.710 $ 55.710
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o1Caja960133 SOLUCION SALINA 0.45 %V 1211 $ 230.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.637 $ 230.637
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o1Rollo960120 PREVI ISOLA LABEL ROLLS (ROLLO X 1500) 416198 $ 46.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.128 $ 46.128
41116130
Reactivos, soluciones o tinturas microbiológicos o1Caja960121 PREVI ISOLA TIPS29508 $ 461.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 461.273 $ 461.273
Total Neto $ 3.686.844
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 700.500
TOTAL OC $ 4.387.344


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.