Orden de Compra. Nº3378-5127-AG26 "Adquisición de uniformes corporativos para Personal del HMS."
Recuerde que el responsable del pago es EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3378-5127-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de uniformes corporativos para Personal del HMS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Militar de Santiago- HMS
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Capítulo 03, Organismo de Salud del Ejército del sistema SISTEMA PROPIO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de presupuesto sector público Ley N°21.722 año 2025 Capitulo 03. Organismos de Salud del Ejército.
Moneda Peso Chileno
Razón Social EJERCITO DE CHILE HOSPITAL MILITAR DE SANTIAGO
R.U.T. 61.101.030-3
Dirección de Facturación Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
Comuna La Reina
Impuesto 229887,27
Dirección de Envío de la Factura Av. Alcalde Fernando Castillo V. N° 9100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VOY SEGURO STORE
Razón Social VOY SEGURO STORE SPA
R.U.T. 76.585.243-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VOY SEGURO STORE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102710
Uniformes corporativos5UnidadCHAQUETA SOFTSHELL AZUL CON LOGO. DETALLE DE LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA ADJUNTA.  $ 14.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.375 $ 70.375
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Uniformes corporativos70UnidadLogo bordado Hospital Militar de Santiago (CHAQUETAS Y POLERAS). DETALLE DE LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA ADJUNTA.  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
53102710
Uniformes corporativos13UnidadPANTALON TÁCTICO COYOTE. DETALLE DE LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA ADJUNTA.  $ 12.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.750 $ 165.750
53102710
Uniformes corporativos20UnidadPANTALON RESIST BICOLOR HOMBRE AZUL. DETALLE DE LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA ADJUNTA.  $ 19.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.740 $ 397.740
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Uniformes corporativos29UnidadPOLERA HIBRIDA MANGA CORTA AZUL CON LOGO. DETALLE DE LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA ADJUNTA.  $ 5.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.298 $ 161.298
53102710
Uniformes corporativos10UnidadPOLERA HIBRIDA MANGA LARGA AZUL CON LOGO. DETALLE DE LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA ADJUNTA.  $ 7.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.120 $ 74.120
53102710
Uniformes corporativos26UnidadPolera polo dryfresh smooth manga corta hombre CON LOGO. DETALLE DE LO SOLICITADO EN FICHA TÉCNICA ADJUNTA.  $ 5.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.650 $ 130.650
Total Neto $ 1.209.933
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 229.887
TOTAL OC $ 1.439.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.